Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Financieel (Wat gaat het kosten?)

Financieel (Wat gaat het kosten?)

Toelichting
De stijging van de lasten ten opzichte van voorgaand jaar is voornamelijk het gevolg van de doorwerking van het coalitieakkoord 2022-2026, het beheerplan kunstwerken uit 2021 en de kadernota 2023 waarin onder andere de kapitaallasten van de Koepaardbrug en de openbare ruimte in Sluispolder West geraamd zijn.

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten/Baten

Begroting

Begroting

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

6.712

7.052

7.519

7.663

7.741

Verkeer en vervoer

5.524

5.925

6.397

6.557

6.639

Parkeren

111

36

36

36

36

Recreatieve havens

88

46

46

46

46

Economische havens en watergangen

990

1.045

1.041

1.024

1.020

Baten

-278

-310

-310

-310

-310

Verkeer en vervoer

-115

-143

-143

-143

-143

Recreatieve havens

-60

-61

-61

-61

-61

Economische havens en watergangen

-103

-106

-106

-106

-106

Saldo baten en lasten

6.434

6.742

7.209

7.353

7.431

tableCell7

Bedrag x € 1.000

Reservemutaties

Stortingen

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

-100

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

-100

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

6.334

6.742

7.209

7.353

7.431

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2024 15:43:36 met de export van 10/04/2024 15:34:01